Основные результаты деятельности ОАО «ВолгаТелеком» за I полугодие 2009 года согласно данным неаудированной финансовой отчетности:
Выручка от реализации - 16 112 млн. рублей (+ 2,2% к уровню I полугодия 2008 года);
Прибыль от операционной деятельности - 3 427 млн. рублей (+ 13,5 %);
Прибыль до налогообложения - 2 347 млн. рублей (+ 0,4%);
EBITDA* - 7 055 млн. рублей (+12,1%);
OIBDA *- 7 140 млн. рублей (+14,0%);
Чистая прибыль - 1 845 млн. рублей (+ 7,1%);
Чистый долг*- 12 603 млн. рублей (снижение на 2 746 млн. руб. за период).
Относительные показатели деятельности Компании за I полугодие 2009 года:
EBITDA margin* - 43,8% (+3,9 п.п.);
OIBDA margin* - 44,3% (+4,6 п.п.);
Рентабельность по чистой прибыли* - 11,5% (+0,6 п.п.);
Количество линий на работника* - 265 линий (+14,9%);
Выручка на работника* - 506 тыс. рублей (+12,1%).
Изменение выручки от реализации обусловлено следующими факторами:
Увеличение доходов от услуг выделенного доступа в Интернет (ШПД). Основным драйвером роста доходов является увеличение абонентской базы ШПД. Во II квартале 2009 года ОАО “ВолгаТелеком» выведены полностью безлимитные тарифные планы (без пороговых значений потребления внешнего трафика); существующие условно - безлимитные тарифные планы пересмотрены на предмет повышения скорости, увеличения лимита. В результате активной маркетинговой политики количество портов ШПД на конец I полугодия 2009 года составило 904 тысячи, что в 1,7 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Увеличение доходов от услуг местной телефонной связи в части текущих платежей. На основании решения ФСТ (Приказ № 305-с/10 от 28 ноября 2008 г.) с 1 марта 2009 года введены в действие новые тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые ОАО «ВолгаТелеком». В тоже время, политика Компании, направленная на повышение лояльности пользователей позволила обеспечить сохранение абонентской базы, размер которой составил 4 780 тысяч пользователей.
Снижение доходов от услуг сотовой связи обусловлено кризисными явлениями мировой и российской экономики, которые повлекли снижениепотребления голосового трафика абонентами во всех рыночных сегментах, миграцию абонентов на более экономичные тарифы, что в целом, привело к снижению темпов прироста доходов. Прирост абонентов сотовой связи за отчетный период составил 2,2%. Количество абонентов Компании составило 3 623 тыс.
Динамика снижения внутризонового трафика, прогнозируемая на основании наблюдавшихся в последние годы тенденций мобильного замещения, в результате кризисных явлений и перераспределения трафика между сотовыми и фиксированными сетями, оказалась ниже прогнозируемого уровня, что позволило Обществу снизить потери доходов по услугам зоновой связи.
Темп роста операционных расходов в I полугодии 2009 года составил 99,5%, а общая сумма снизилась до 12 685 млн. рублей.
Снижение операционных расходов в отчетном периоде связано со следующими факторами:
Оптимизацией расходов на материалы, ремонт и обслуживание на 172 млн. руб. относительно аналогичного периода 2008 года в рамках разработанных в Компании антикризисных мероприятий.
Снижением расходов по услугам операторов до 1 770 млн. рублей (снижение к аналогичному периоду 2008 года – 6,0 %). Одной из причин, обусловивших динамику затрат, является оптимизация расходов по услугам предоставления доступа к ресурсам сети Интернет (расчеты с внешними провайдерами осуществляются за полосу пропускания, расширение которой осуществляется при условии снижения затрат в расчете на 1 Мб внешнего трафика).
Снижением прочих расходов.
Редактор раздела: Юрий Мальцев (maltsev@mskit.ru)
Рубрики: Фиксированная связь, Интернет, Финансы