rss Twitter Добавить виджет на Яндекс
Реклама:
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 

По итогам 9 месяцев 2010 года чистая прибыль ОАО «ВолгаТелеком» по МСФО увеличилась на 56,3% и достигла 4 440 млн. руб.

ОАО «ВолгаТелеком» (РТС: NNSI/NNSIP, ММВБ: VTEL/VTELP, АДР: VLGAY) представляет неаудированную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев 2010 года, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Консолидированная промежуточная финансовая отчетность подготовлена на основе финансовой отчетности ОАО «ВолгаТелеком», дочерних и ассоциированных компаний (Группа) с применением единой учетной политики.

Выручка от реализации Группы за 9 месяцев 2010 года увеличилась на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26 154 млн. руб. Прибыль от операционной деятельности выросла на 28% и составила 6 581 млн. руб. Чистая прибыль за отченый период увеличилась на 56,3% и достигла 4 440 млн. руб.

Рост чистой прибыли Группы достигнут за счет реализации стратегических мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности, опережающего (на 5,5%) роста выручки в сравнении с ростом операционных расходов, снижения расходов по процентам за используемые заемные ресурсы.

Основные финансовые показатели

Показатель

9 месяцев

2010 г.

9месяцев

2009 г.

Изменение

 

Выручка от реализации, млн.руб.

26 154

24 265

7,8%

Операционные расходы нетто, млн.руб.1

19 573

19 125

2,3%

Прибыль от операционной деятельности, млн.руб.

6 581

5 140

28,0%

Прибыль за отчетный период, млн. руб.

4 440

2 840

56,3%

EBITDA, млн.руб.2

11 930

10 664

11,9%

EBITDA margin, % 3

45,6%

43,9%

1,7п.п.

OIBDA, млн. руб. 4

11 942

10 732

11,3%

OIBDA margin, %5

45,7%

44,2%

1,4п.п.

Маржа по чистой прибыли,% 6

17,0%

11,7%

5,3п.п.

Себестоимость на 100 руб. выручки 7

79,36

83,17

-4,6%

 

1-   Операционные расходы нетто рассчитаны как сумма расходов по статьям «расходы на персонал», «износ и амортизация», «расходы по услугам операторов связи», «материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги» и «прочие операционные расходы», скорректированная на величину прочих операционных доходов;

2-   Показатель EBITDA рассчитан как сумма прибыли до налогообложения, финансовых расходов, износа и амортизации, скорректированная на величину доходов по процентам по активам пенсионного плана и доходов по процентам по финансовым активам;

3-   Показатель EBITDA margin рассчитан как отношение показателя EBITDA к показателю Выручка от реализации;

4-   Показатель ОIВDA рассчитан как сумма операционной прибыли и расходов по статье «износ и амортизация»;

5-   Показатель ОIВDA margin рассчитан как отношение показателя ОIВDA к показателю Выручка от реализации;

6-   Показатель Маржа по чистой прибыли  рассчитан как отношение показателя Прибыль за отчетный период к показателю Выручка от реализации.

7-   Показатель Себестоимость на 100 руб. выручки рассчитан как отношение Операционных расходов к  Выручке от реализации, умноженное на 100.

Структура выручки от реализации

Выручка от реализации за 9 месяцев 2010 года увеличилась на 1 889 млн.руб. или 7,8%. Рост показателя обусловлен, прежде всего, увеличением доходов от оказания услуг местной связи и увеличением доходов от услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.

Одним из факторов роста доходов по статьям и выручки в целом за рассматриваемый период стало приобретение компании Teleset Networks PCL (Кипр), дочерние общества которой предоставляют услуги фиксированной связи, широкополосного доступа в Интернет и кабельного телевидения на территории городов Казань, Набережные Челны и Ульяновск (3 июня 2010 года ОАО «ВолгаТелеком» завершило сделку по приобретению 98,19% акций Teleset Networks PCL, 1 декабря 2010 года доля участия была доведена до 100%).

В структуре выручки Группы по итогам 9 месяцев 2010 года наибольший удельный вес (35,8%) составляют доходы от услуг местной телефонной связи. Существенными статьями доходов являются услуги передачи данных, телематические услуги (Интернет) (19%), услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи (13,8%), услуги внутризоновой связи (12,8%), услуги присоединения и пропуска трафика (11,9%).

Структура выручки за 9 месяцев 2010 года выглядит следующим образом:

Показатель

9 месяцев 2010 г., млн.руб.

9 месяцев 2009 г., млн.руб.

Изменение,%

Удельный вес , % в выручке

9 месяцев 2010 г

9 месяцев 2009 г

Местная телефонная связь

9 357

8 496

10,1

35,8

35,0

Телеграфная связь, передача данных и телематические услуги (предоставление доступа к сети Интернет)  

4 958

4 387

13,0

19,0

18,1

Внутризоновая телефонная связь  

3 342

3 403

-1,8

12,8

14,0

Подвижная радиотелефонная (сотовая) связь  

3 621

3 358

7,8

13,8

13,8

Услуги присоединения и пропуска трафика  

3 114

3 031

2,7

11,9

12,5

Подвижная радиосвязь, проводное вещание, радиовещание, телевидение  

568

555

2,2

2,2

2,3

Прочие услуги по основным видам деятельности  

54

79

-31,6

0,2

0,3

Услуги по договорам содействия  

364

379

-4,1

1,4

1,6

Доходы по неосновным видам деятельности   

776

577

34,6

3,0

2,4

Выручка от реализации – итого

26 154

24 265

7,8

100,0

100,0

 

Динамику выручки обусловили:

 

  • Индексация тарифов на услуги местной телефонной связи (предоставление в пользование абонентской линии, местные соединения). Доходы от оказания услуг местной телефонной связи по итогам 9 месяцев 2010 года составили 9 357 млн. руб. (прирост 10,1% или 861 млн.руб.);
  • Рост абонентской базы пользователей широкополосного доступа (ШПД) в Интернет на 24,1%;
  • Сохранение тенденции снижения исходящего внутризонового трафика (-4,3%) вследствие мобильного замещения. Снижение доходов от услуг внутризоновой связи за 9 месяцев 2010 года относительно сопоставимого периода прошлого года составило 61 млн.руб. или 1,8%;
  • Рост абонентской базы пользователей услуг сотовой связи, рост MOU (трафик в расчете на одного абонента), а следовательно, и доходности абонентов. Доходы от услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи за 9 месяцев 2010 года составили 3 621 млн.руб., что на 263 млн.руб. или 7,8 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Структура выручки от реализации по основным группам клиентов:

 

9 месяцев

2010 года, %

9 месяцев

2009 года, %

Физические лица

57,9

57,1

Коммерческие организации

20,4

20,5

Бюджетные организации

8,0

7,7

Операторы связи

13,7

14,7

Итого

100,0

100,0

Структура расходов

Операционные расходы Группы за 9 месяцев 2010 года составили 20 756 млн.руб. Себестоимость на 100 руб. выручки за отчетный период снизилась на 4,6% и составила 79,36 руб., против 83,17 руб. за аналогичный период прошлого года.

Структура расходов за 9 месяцев 2010 года выглядит следующим образом

Показатель

9 месяцев 2010 г., млн.руб.

9 месяцев 2009 г., млн.руб.

Изменение, %

Расходы на персонал

6 627

6 401

3,5

Износ и амортизация

5 361

5 592

-4,1

Расходы по услугам операторов связи

2 890

2 684

7,7

Матариалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги

2 151

1 998

7,7

Прочие операционные расходы 10

3 727

3 506

6,3

Итого операционные расходы

20 756

20 181

2,9

Прочие операционные доходы

1 183

1 056

12,0

Операционные расходы нетто

19 573

19 125

2,3

 

Относительно аналогичного периода прошлого года основные изменения  расходов произошли по статьям:

 

  • Затраты на материалы, ремонт, обслуживание и коммунальные расходы увеличились на 7,7%, что в основном связано с ростом тарифов на энергоресурсы, топливо, коммунальные услуги в первом полугодии 2010 года;
  • Расходы по услугам операторов увеличились на 7,7%, что связано с ростом объема исходящего трафика от абонентов сотовой связи ЗАО «НСС», повлиявшим на платежи другим операторам связи;
  • Основное увеличение прочих расходов и прочих доходов связано с отражением в отчетном периоде перерасчетов за электроэнергию за  прошлый год.

Инвестиции

Объем инвестиций за 9 месяцев 2010 года составил 10 036,0 млн. руб. Наибольшая доля инвестиций 45,9% связана с приобретением дочернего актива (3 июня 2010 года ОАО «ВолгаТелеком» завершило сделку по приобретению 98,19% акций Teleset Networks PCL). Доля инвестиций в развитие современных услуг связи по итогам отчетного периода составила 32,3% или 3 244,2 млн. руб. (организация хDSL/Ethernet/FTTx-доступа, развитие сотовой связи, NGN и т.д.). Доля инвестиций в развитие услуг сотовой связи составила 6,2% от общего объема инвестиций.

Структура инвестиций

Направление инвестиций

9 месяцев 2010 года

млн. руб.

доля, %

Общий объем инвестиций

10 036,0

100,0

Традиционная телефония

235,1

2,3

Современные услуги

3 244,2

32,3

в т.ч. Сотовая связь

625,2

6,2

Вложения в IT

420,4

4,2

Сеть передачи данных

556,6

5,5

Прочая инфраструктура

976,7

9,7

Поступление, связанное с приобретением дочерних компаний

4 603,0

45,9

Собственный и заемный капитал

Рост чистого долга обусловлен привлечением кредитных ресурсов для исполнения обязательств по выкупу акций, предъявленных акционерами в рамках текущей реорганизации ОАО «ВолгаТелеком» в форме присоединения к ОАО «Ростелеком»,  а также  финансированием покупки оператора местной связи Teleset Networks PCL.

Долговая нагрузка

Показатель

30 сентября 2010 года

31 декабря 2009 года

 
 

Процентный долг, млн.руб.8

18 074

10 404

 

Чистый долг, млн.руб.9

13 168

8 371

 

Отношение чистого долга (Net Debt) к собственному капиталу

0,42

0,27

 

Отношение чистого долга (Net Debt) к активам

0,22

0,16

 

Коэффициент быстрой ликвидности10

0,97

0,63

 

 

8-   Долг рассчитан как сумма обязательств по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам;

9-   Показатель Чистый долг рассчитан как сумма обязательств по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам, скорректированная на величину денежных средств и их эквивалентов, а также на сумму векселей и облигаций, имеющихся в наличии для продажи;

10- Показатель Коэффициент быстрой ликвидности рассчитан как отношение текущих активов за вычетом товарно-материальных запасов и налогов к текущим обязательствам .

Заявление о соответствии

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена и представлена в соответствии МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», а также прочими Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и соответствующими интерпретациями, утвержденными Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО). Всю информацию следует рассматривать с учетом Годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

Редактор раздела: Алена Журавлева (info@mskit.ru)

Рубрики: Фиксированная связь, Финансы

Ключевые слова: волга телеком, волгателеком, телекоммуникационный оператор, итоги, телекоммуникационные услуги

наверх
 
 
     

А знаете ли Вы что?

     
 

NNIT.RU: последние новости Нижнего Новгорода и Поволжья

13.11.2024 Т2 запустил первый тариф после ребрендинга

31.10.2024 «Осенний документооборот – 2024»: взгляд в будущее системы электронного документооборота

MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра

ITSZ.RU: последние новости Петербурга